O persoană care a lucrat în UK, a primit venituri și a plătit taxe este obligată să depună o declarație anuală de venit. Această declarație reflectă veniturile primite și taxele plătite. După ce autoritățile fiscale procesează declarația, acestea iau o decizie privind suma taxelor plătite în exces sau datorate.
Vă rugăm să rețineți! În UK, anul fiscal începe pe 6 aprilie și se încheie pe 5 aprilie al anului următor.
Important! Puteți solicita o recuperare a taxelor imediat după încheierea contractului de muncă și părăsirea țării, dacă nu intenționați să lucrați din nou în UK în același an fiscal.
Documente necesare pentru declarație:
Timpul de procesare: procesarea declarației durează de obicei între 3 și 4 luni, dar perioada până la decizia finală depinde de autoritatea fiscală din UK.
Comisionul este: 14% din suma rambursată, dar nu mai puțin de 79 GBP.
NINo reprezintă National Insurance Number în UK. Acest număr este esențial pentru a lucra, a plăti taxe și a accesa beneficiile sociale. Puteți găsi numărul pe scrisorile primite de la HM Revenue and Customs (HMRC). Dacă nu ați aplicat pentru acest număr în timp ce lucrați sau dacă ați aplicat dar nu îl cunoașteți, te putem ajuta să-l recuperezi.
Vă rugăm să rețineți! Un NINo permanent constă din 2 litere, 6 cifre și 1 literă finală (de exemplu, AB123456C). Un NINo temporar constă din 1 literă și 7 cifre (de exemplu, 12A34567). Dacă documentul dumneavoastră listează un număr bazat pe data nașterii dumneavoastră urmat de litera F sau M, acesta nu este un NINo valid.
Documente necesare:
Timpul de procesare: procesarea declarației durează de obicei între 2 și 4 luni, însă perioada până când se emite decizia finală depinde de autoritățile fiscale din UK.
Comisionul este: 30 GBP (TVA inclus).
Un număr UTR (Unique Taxpayer Reference) este folosit pentru a identifica persoanele care lucrează pe cont propriu în UK. Acesta este necesar pentru depunerea declarației anuale de impozit pe venit. Puteți găsi acest număr pe scrisorile primite de la HM Revenue and Customs (HMRC) sau accesând contul dumneavoatră personal pe https://www.gov.uk/.
O parte din taxe este dedusă automat din venituri ca plăți anticipate pentru cei care au lucrat pe cont propriu sau în sectorul construcțiilor sub Schemele Industriale de Construcții (CIS). Cu toate acestea, cheltuielile efectuate pot fi, de asemenea, declarate pentru a crește suma rambursată sau pentru a reduce suma de plată.
Important! Termenul limită pentru depunerea unei declarații fiscale pe hârtie este 31 octombrie, iar termenul pentru depunerea online este 31 ianuarie. Depunerea târzie a declarațiilor atrage penalități din partea HM Revenue and Customs (HMRC). Penalitatea inițială pentru nerespectarea termenului este de 100 GBP pentru prima lună și crește în fiecare lună următoare. Dacă declarația fiscală nu este depusă într-un an, amenda poate ajunge până la 1300 GBP.
Vă rugăm să rețineți! Penalitățile pot fi reduse sau anulate doar dacă furnizați dovezi specifice care să explice de ce nu ați reușit să depuneți declarația anuală de impozit la timp.
Documente necesare:
Timpul de procesare: procesarea declarației durează de obicei între 2 și 4 luni, însă perioada până când se emite decizia finală depinde de autoritățile fiscale din UK.
Comisionul este: 14% din suma suma rambursabilă. dar nu mai puțin de 79 GBP.
Numărul UTR - Unic de Referință al Contribuabilului este folosit pentru a identifica persoanele care sunt lucrători independenți în UK. Acesta este necesar pentru depunerea declarației anuale de impozit pe venit. Puteți găsi acest număr pe scrisorile primite de la HM Revenue and Customs (HMRC) sau accesând contul dumneavoastră personal pe https://www.gov.uk/. Este necesar să depuneți o declarație anuală de impozit chiar dacă aveți un număr UTR dar nu ați lucrat în UK sau dacă ați părăsit țara fără a anunța HMRC.
Trebuie să închideți numărul UTR dacă vă încheiați activitatea independentă sau nu mai intenționați să depuneți declarații de impozit pe venit în UK. Acest lucru asigură că obligațiile fiscale sunt încheiate corespunzător, ajutându-vă să evitați eventuale penalități.
Important! Termenul limită pentru depunerea unei declarații fiscale pe hârtie este 31 octombrie, iar termenul pentru depunerea online este 31 ianuarie. Depunerea târzie a declarațiilor atrage penalități din partea HM Revenue and Customs (HMRC). Penalitatea inițială pentru nerespectarea termenului este de 100 GBP pentru prima lună și crește în fiecare lună următoare. Dacă declarația fiscală nu este depusă într-un an, amenda poate ajunge până la 1300 GBP.
Vă rugăm să rețineți! Penalitățile pot fi reduse sau anulate doar dacă furnizați dovezi specifice care să explice de ce nu ați reușit să depuneți declarația anuală de impozit la timp.
Documente necesare:
Timpul de procesare: procesarea declarației durează de obicei între 2 și 4 luni, însă perioada până când se emite decizia finală depinde de autoritățile fiscale din UK.
Comisionul este: 79 EUR (TVA inclus).
O persoană care a lucrat în UK, a primit venituri și a plătit taxe este obligată să depună o declarație anuală de venit. Această declarație reflectă veniturile primite și taxele plătite. După ce autoritățile fiscale procesează declarația, acestea iau o decizie privind suma taxelor plătite în exces sau datorate.
Vă rugăm să rețineți! În UK, anul fiscal începe pe 6 aprilie și se încheie pe 5 aprilie al anului următor.
Important! Puteți solicita o recuperare a taxelor imediat după încheierea contractului de muncă și părăsirea țării, dacă nu intenționați să lucrați din nou în UK în același an fiscal.
Documente necesare pentru declarație:
Timpul de procesare: procesarea declarației durează de obicei între 3 și 4 luni, dar perioada până la decizia finală depinde de autoritatea fiscală din UK.
Comisionul este: 14% din suma rambursată, dar nu mai puțin de 79 GBP.
NINo reprezintă National Insurance Number în UK. Acest număr este esențial pentru a lucra, a plăti taxe și a accesa beneficiile sociale. Puteți găsi numărul pe scrisorile primite de la HM Revenue and Customs (HMRC). Dacă nu ați aplicat pentru acest număr în timp ce lucrați sau dacă ați aplicat dar nu îl cunoașteți, te putem ajuta să-l recuperezi.
Vă rugăm să rețineți! Un NINo permanent constă din 2 litere, 6 cifre și 1 literă finală (de exemplu, AB123456C). Un NINo temporar constă din 1 literă și 7 cifre (de exemplu, 12A34567). Dacă documentul dumneavoastră listează un număr bazat pe data nașterii dumneavoastră urmat de litera F sau M, acesta nu este un NINo valid.
Documente necesare:
Timpul de procesare: procesarea declarației durează de obicei între 2 și 4 luni, însă perioada până când se emite decizia finală depinde de autoritățile fiscale din UK.
Comisionul este: 30 GBP (TVA inclus).
Un număr UTR (Unique Taxpayer Reference) este folosit pentru a identifica persoanele care lucrează pe cont propriu în UK. Acesta este necesar pentru depunerea declarației anuale de impozit pe venit. Puteți găsi acest număr pe scrisorile primite de la HM Revenue and Customs (HMRC) sau accesând contul dumneavoatră personal pe https://www.gov.uk/.
O parte din taxe este dedusă automat din venituri ca plăți anticipate pentru cei care au lucrat pe cont propriu sau în sectorul construcțiilor sub Schemele Industriale de Construcții (CIS). Cu toate acestea, cheltuielile efectuate pot fi, de asemenea, declarate pentru a crește suma rambursată sau pentru a reduce suma de plată.
Important! Termenul limită pentru depunerea unei declarații fiscale pe hârtie este 31 octombrie, iar termenul pentru depunerea online este 31 ianuarie. Depunerea târzie a declarațiilor atrage penalități din partea HM Revenue and Customs (HMRC). Penalitatea inițială pentru nerespectarea termenului este de 100 GBP pentru prima lună și crește în fiecare lună următoare. Dacă declarația fiscală nu este depusă într-un an, amenda poate ajunge până la 1300 GBP.
Vă rugăm să rețineți! Penalitățile pot fi reduse sau anulate doar dacă furnizați dovezi specifice care să explice de ce nu ați reușit să depuneți declarația anuală de impozit la timp.
Documente necesare:
Timpul de procesare: procesarea declarației durează de obicei între 2 și 4 luni, însă perioada până când se emite decizia finală depinde de autoritățile fiscale din UK.
Comisionul este: 14% din suma suma rambursabilă. dar nu mai puțin de 79 GBP.
Numărul UTR - Unic de Referință al Contribuabilului este folosit pentru a identifica persoanele care sunt lucrători independenți în UK. Acesta este necesar pentru depunerea declarației anuale de impozit pe venit. Puteți găsi acest număr pe scrisorile primite de la HM Revenue and Customs (HMRC) sau accesând contul dumneavoastră personal pe https://www.gov.uk/. Este necesar să depuneți o declarație anuală de impozit chiar dacă aveți un număr UTR dar nu ați lucrat în UK sau dacă ați părăsit țara fără a anunța HMRC.
Trebuie să închideți numărul UTR dacă vă încheiați activitatea independentă sau nu mai intenționați să depuneți declarații de impozit pe venit în UK. Acest lucru asigură că obligațiile fiscale sunt încheiate corespunzător, ajutându-vă să evitați eventuale penalități.
Important! Termenul limită pentru depunerea unei declarații fiscale pe hârtie este 31 octombrie, iar termenul pentru depunerea online este 31 ianuarie. Depunerea târzie a declarațiilor atrage penalități din partea HM Revenue and Customs (HMRC). Penalitatea inițială pentru nerespectarea termenului este de 100 GBP pentru prima lună și crește în fiecare lună următoare. Dacă declarația fiscală nu este depusă într-un an, amenda poate ajunge până la 1300 GBP.
Vă rugăm să rețineți! Penalitățile pot fi reduse sau anulate doar dacă furnizați dovezi specifice care să explice de ce nu ați reușit să depuneți declarația anuală de impozit la timp.
Documente necesare:
Timpul de procesare: procesarea declarației durează de obicei între 2 și 4 luni, însă perioada până când se emite decizia finală depinde de autoritățile fiscale din UK.
Comisionul este: 79 EUR (TVA inclus).